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NOTA DE EMPENHO 2017NE07474

Favorecido

ANTONIO JOSE BASILIO DE QUEIROZ
R$ 688,50
 

CPF/CNPJ:

14918250149

Emissão:

08/08/2017

Plano Interno:

ESTRUER

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

167375/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

SAO LUIS

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

QUATRO DIARIAS E MEIA AOSMUNICIPIOS MATOES DO NOR-TE MIRANDA DO NORTE NINARODRIGUES PIRAPEMAS/MA NOPERIODO 31/07 4/08/17 CONFORME RD 1281

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE07474 08/08/2017 688,50 688,50 688,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUATRO DIARIAS E MEIA AOSMUNICIPIOS MATOES DO NOR-TE MIRANDA DO NORTE NINARODRIGUES PIRAPEMAS/MA NOPERIODO 31/07 4/08/17 CONFORME RD 1281
2017NE07474 08/08/2017 688,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL11637 08/08/2017 0,00 688,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB09659 08/08/2017 0,00 0,00 688,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05963 OB - 2017OB09659 MOTIVO OB crd.BB - DV cta. do benef. inv-lido 09082017
2017NS00232 08/08/2017 0,00 0,00 -688,50
PAGAMENTO (700107)
2017OB11000 31/08/2017 0,00 0,00 688,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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