Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE07551

Favorecido

CENTER HOSP.COM.PROD.O-MED-HOSP.LTDA
R$ 30.339,46
 

CPF/CNPJ:

14289028000103

Emissão:

10/08/2017

Plano Interno:

FUNCREDE

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

INDENIZACOES E RESTITUICOES

Processo:

233958/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO POR IDENIZACAO /REFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS,COM FULCRO DO DECRETO N.31.806 DE 30 DE MAIO DE 2016 ALTERADO PELO DECRETO N.32.601/2016,MES DE MAIO DE 2016.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE07551 10/08/2017 15.170,73 30.339,46 30.339,46
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR IDENIZACAO /REFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS,COM FULCRO DO DECRETO N.31.806 DE 30 DE MAIO DE 2016 ALTERADO PELO DECRETO N.32.601/2016,MES DE MAIO DE 2016.
2017NE07551 10/08/2017 15.170,73 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARACOBRIR DESPESA DA 2A PAR-CELA DO TAC 135/2017, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO
2017NE13410 07/12/2017 15.169,73 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO TOTAL DA NE7551 PARA ADEQUACAO ORCA-MENTARIA CONFORME DETER-MINACAO SUPERIOR.
2017NE14675 28/12/2017 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14411 20/09/2017 0,00 15.169,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19241 07/12/2017 0,00 15.169,73 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB12942 03/10/2017 0,00 0,00 15.169,73
PAGAMENTO (700214)
2017OB17194 07/12/2017 0,00 0,00 15.169,73
PAGAMENTO (700214)
2017OB17196 07/12/2017 0,00 0,00 15.169,73
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL19243 07/12/2017 0,00 0,00 -15.169,73

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,