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NOTA DE EMPENHO 2017NE02501

Favorecido

FMS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIO
R$ 21.284,30
 

CPF/CNPJ:

14180612000118

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02501 18/04/2017 4.257,66 19.154,97 17.026,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02501 18/04/2017 4.257,66 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04747 08/06/2017 4.256,66 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06971 03/08/2017 4.256,66 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11313 03/11/2017 2.128,33 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11689 07/11/2017 6.384,99 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04367 26/04/2017 0,00 2.128,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05103 09/05/2017 0,00 2.128,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07756 09/06/2017 0,00 2.128,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09171 04/07/2017 0,00 2.128,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11417 07/08/2017 0,00 2.128,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14020 14/09/2017 0,00 2.128,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16892 03/11/2017 0,00 2.128,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17509 10/11/2017 0,00 2.128,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19447 11/12/2017 0,00 2.128,33 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03944 02/05/2017 0,00 0,00 2.128,33
PAGAMENTO (700214)
2017OB04567 10/05/2017 0,00 0,00 2.128,33
PAGAMENTO (700214)
2017OB06661 12/06/2017 0,00 0,00 2.128,33
PAGAMENTO (700214)
2017OB08069 10/07/2017 0,00 0,00 2.128,33
PAGAMENTO (700214)
2017OB09742 09/08/2017 0,00 0,00 2.128,33
PAGAMENTO (700214)
2017OB11886 15/09/2017 0,00 0,00 2.128,33
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11886 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00324 15/09/2017 0,00 0,00 -2.128,33
PAGAMENTO (700214)
2017OB13495 11/10/2017 0,00 0,00 2.128,33
PAGAMENTO (700214)
2017OB14854 06/11/2017 0,00 0,00 2.128,33
PAGAMENTO (700214)
2017OB16604 05/12/2017 0,00 0,00 2.128,33

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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