Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE02674

Favorecido

FMS-FUNDO M.DE SANTO AMARO DO MARANHAO
R$ 29.162,70
 

CPF/CNPJ:

14079278000100

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02674 19/04/2017 5.833,34 26.245,53 23.329,36
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02674 19/04/2017 5.833,34 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04942 09/06/2017 5.832,34 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07126 03/08/2017 5.832,34 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11451 03/11/2017 2.916,17 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11868 08/11/2017 8.748,51 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04557 27/04/2017 0,00 2.916,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05276 10/05/2017 0,00 2.916,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07936 12/06/2017 0,00 2.916,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09335 04/07/2017 0,00 2.916,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11559 07/08/2017 0,00 2.916,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14180 14/09/2017 0,00 2.916,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17040 03/11/2017 0,00 2.916,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17888 16/11/2017 0,00 2.916,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19616 12/12/2017 0,00 2.916,17 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04021 02/05/2017 0,00 0,00 2.916,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB04699 10/05/2017 0,00 0,00 2.916,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB06788 12/06/2017 0,00 0,00 2.916,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB08196 10/07/2017 0,00 0,00 2.916,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB09869 09/08/2017 0,00 0,00 2.916,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB12014 15/09/2017 0,00 0,00 2.916,17
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12014 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00452 15/09/2017 0,00 0,00 -2.916,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB13625 11/10/2017 0,00 0,00 2.916,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB14981 06/11/2017 0,00 0,00 2.916,17
PAGAMENTO (700214)
2017OB16731 05/12/2017 0,00 0,00 2.916,17

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,