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NOTA DE EMPENHO 2017NE02622

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE MONCAO
R$ 63.288,30
 

CPF/CNPJ:

14042781000191

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02622 18/04/2017 12.658,46 56.958,57 50.629,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02622 18/04/2017 12.658,46 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04877 08/06/2017 12.657,46 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07068 03/08/2017 12.657,46 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11395 03/11/2017 6.328,73 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11791 07/11/2017 18.986,19 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04477 27/04/2017 0,00 6.328,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05225 10/05/2017 0,00 6.328,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07885 12/06/2017 0,00 6.328,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09248 04/07/2017 0,00 6.328,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11495 07/08/2017 0,00 6.328,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14117 14/09/2017 0,00 6.328,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16983 03/11/2017 0,00 6.328,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17837 16/11/2017 0,00 6.328,73 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19548 12/12/2017 0,00 6.328,73 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04032 02/05/2017 0,00 0,00 6.328,73
PAGAMENTO (700214)
2017OB04644 10/05/2017 0,00 0,00 6.328,73
PAGAMENTO (700214)
2017OB06738 12/06/2017 0,00 0,00 6.328,73
PAGAMENTO (700214)
2017OB08146 10/07/2017 0,00 0,00 6.328,73
PAGAMENTO (700214)
2017OB09819 09/08/2017 0,00 0,00 6.328,73
PAGAMENTO (700214)
2017OB11964 15/09/2017 0,00 0,00 6.328,73
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11964 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00402 15/09/2017 0,00 0,00 -6.328,73
PAGAMENTO (700214)
2017OB13575 11/10/2017 0,00 0,00 6.328,73
PAGAMENTO (700214)
2017OB14931 06/11/2017 0,00 0,00 6.328,73
PAGAMENTO (700214)
2017OB16681 05/12/2017 0,00 0,00 6.328,73

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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