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NOTA DE EMPENHO 2017NE02657

Favorecido

FMS-PREF.M.DE PRESIDENTE VARGAS
R$ 21.840,80
 

CPF/CNPJ:

14014359000122

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02657 19/04/2017 4.368,96 19.655,82 17.471,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02657 19/04/2017 4.368,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04922 09/06/2017 4.367,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07105 03/08/2017 4.367,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11434 03/11/2017 2.183,98 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11844 08/11/2017 6.551,94 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04525 27/04/2017 0,00 2.183,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05259 10/05/2017 0,00 2.183,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07919 12/06/2017 0,00 2.183,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09318 04/07/2017 0,00 2.183,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11538 07/08/2017 0,00 2.183,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14160 14/09/2017 0,00 2.183,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17023 03/11/2017 0,00 2.183,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17871 16/11/2017 0,00 2.183,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19593 12/12/2017 0,00 2.183,98 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04108 02/05/2017 0,00 0,00 2.183,98
PAGAMENTO (700214)
2017OB04678 10/05/2017 0,00 0,00 2.183,98
PAGAMENTO (700214)
2017OB06771 12/06/2017 0,00 0,00 2.183,98
PAGAMENTO (700214)
2017OB08179 10/07/2017 0,00 0,00 2.183,98
PAGAMENTO (700214)
2017OB09852 09/08/2017 0,00 0,00 2.183,98
PAGAMENTO (700214)
2017OB11997 15/09/2017 0,00 0,00 2.183,98
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11997 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00435 15/09/2017 0,00 0,00 -2.183,98
PAGAMENTO (700214)
2017OB13608 11/10/2017 0,00 0,00 2.183,98
PAGAMENTO (700214)
2017OB14964 06/11/2017 0,00 0,00 2.183,98
PAGAMENTO (700214)
2017OB16714 05/12/2017 0,00 0,00 2.183,98

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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