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NOTA DE EMPENHO 2017NE02627

Favorecido

FMS-PREF.M.DE NOVA IORQUE - MA
R$ 7.235,76
 

CPF/CNPJ:

13984382000187

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02627 18/04/2017 1.809,94 7.235,76 7.235,76
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02627 18/04/2017 1.809,94 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04882 08/06/2017 1.808,94 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07073 03/08/2017 1.808,94 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11400 03/11/2017 904,47 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11811 08/11/2017 2.713,41 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE PARA CORRECAO ORCAMENTARIA
2017NE14565 29/12/2017 -904,47 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA.
2017NE14645 29/12/2017 -905,47 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2017NL21102 18/04/2017 0,00 -904,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04489 27/04/2017 0,00 904,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05230 10/05/2017 0,00 904,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07890 12/06/2017 0,00 904,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09253 04/07/2017 0,00 904,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11500 07/08/2017 0,00 904,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14122 14/09/2017 0,00 904,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16988 03/11/2017 0,00 904,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17842 16/11/2017 0,00 904,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19553 12/12/2017 0,00 904,47 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04038 02/05/2017 0,00 0,00 904,47
PAGAMENTO (700214)
2017OB04649 10/05/2017 0,00 0,00 904,47
PAGAMENTO (700214)
2017OB06743 12/06/2017 0,00 0,00 904,47
PAGAMENTO (700214)
2017OB08151 10/07/2017 0,00 0,00 904,47
PAGAMENTO (700214)
2017OB09824 09/08/2017 0,00 0,00 904,47
PAGAMENTO (700214)
2017OB11969 15/09/2017 0,00 0,00 904,47
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11969 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00407 15/09/2017 0,00 0,00 -904,47
PAGAMENTO (700214)
2017OB13580 11/10/2017 0,00 0,00 904,47
PAGAMENTO (700214)
2017OB14936 06/11/2017 0,00 0,00 904,47
PAGAMENTO (700214)
2017OB16686 05/12/2017 0,00 0,00 904,47

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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