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NOTA DE EMPENHO 2017NE02629

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE OLHO D AGUA DAS CUNHAS
R$ 37.237,90
 

CPF/CNPJ:

13970763000107

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02629 19/04/2017 7.448,38 33.513,21 29.789,52
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02629 19/04/2017 7.448,38 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04884 08/06/2017 7.447,38 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07075 03/08/2017 7.447,38 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11402 03/11/2017 3.723,69 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11815 08/11/2017 11.171,07 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04493 27/04/2017 0,00 3.723,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05232 10/05/2017 0,00 3.723,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07892 12/06/2017 0,00 3.723,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09255 04/07/2017 0,00 3.723,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11503 07/08/2017 0,00 3.723,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14125 14/09/2017 0,00 3.723,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16990 03/11/2017 0,00 3.723,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17844 16/11/2017 0,00 3.723,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19555 12/12/2017 0,00 3.723,69 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04044 02/05/2017 0,00 0,00 3.723,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB04651 10/05/2017 0,00 0,00 3.723,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB06745 12/06/2017 0,00 0,00 3.723,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB08153 10/07/2017 0,00 0,00 3.723,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB09826 09/08/2017 0,00 0,00 3.723,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB11971 15/09/2017 0,00 0,00 3.723,69
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11971 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00409 15/09/2017 0,00 0,00 -3.723,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB13582 11/10/2017 0,00 0,00 3.723,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB14938 06/11/2017 0,00 0,00 3.723,69
PAGAMENTO (700214)
2017OB16688 05/12/2017 0,00 0,00 3.723,69

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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