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NOTA DE EMPENHO 2017NE02678

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO BERNARDO
R$ 53.826,70
 

CPF/CNPJ:

13956238000137

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02678 19/04/2017 10.766,14 48.443,13 43.060,56
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02678 19/04/2017 10.766,14 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04946 09/06/2017 10.765,14 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07130 03/08/2017 10.765,14 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11455 03/11/2017 5.382,57 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11872 08/11/2017 16.147,71 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04561 27/04/2017 0,00 5.382,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05294 10/05/2017 0,00 5.382,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07941 12/06/2017 0,00 5.382,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09339 04/07/2017 0,00 5.382,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11563 07/08/2017 0,00 5.382,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14184 14/09/2017 0,00 5.382,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17044 03/11/2017 0,00 5.382,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17892 16/11/2017 0,00 5.382,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19622 12/12/2017 0,00 5.382,57 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04030 02/05/2017 0,00 0,00 5.382,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB04703 10/05/2017 0,00 0,00 5.382,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB06792 12/06/2017 0,00 0,00 5.382,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB08200 10/07/2017 0,00 0,00 5.382,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB09873 09/08/2017 0,00 0,00 5.382,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB12018 15/09/2017 0,00 0,00 5.382,57
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12018 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00456 15/09/2017 0,00 0,00 -5.382,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB13629 11/10/2017 0,00 0,00 5.382,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB14985 06/11/2017 0,00 0,00 5.382,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB16735 05/12/2017 0,00 0,00 5.382,57

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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