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NOTA DE EMPENHO 2017NE02663

Favorecido

FMS-PREFEITURA M DE S.DOMINGOS DO AZEITAO
R$ 14.056,80
 

CPF/CNPJ:

13951441000110

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02663 19/04/2017 2.812,16 12.650,22 11.244,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02663 19/04/2017 2.812,16 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04928 09/06/2017 2.811,16 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07115 03/08/2017 2.811,16 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11440 03/11/2017 1.405,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11853 08/11/2017 4.216,74 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2017NL04536 19/04/2017 0,00 -1.089,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04531 27/04/2017 0,00 1.089,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04562 27/04/2017 0,00 1.405,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05355 10/05/2017 0,00 1.405,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07925 12/06/2017 0,00 1.405,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09324 04/07/2017 0,00 1.405,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11546 07/08/2017 0,00 1.405,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14168 14/09/2017 0,00 1.405,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17029 03/11/2017 0,00 1.405,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17877 16/11/2017 0,00 1.405,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19602 12/12/2017 0,00 1.405,58 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04034 02/05/2017 0,00 0,00 1.405,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB04704 10/05/2017 0,00 0,00 1.405,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB06777 12/06/2017 0,00 0,00 1.405,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB08185 10/07/2017 0,00 0,00 1.405,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB09858 09/08/2017 0,00 0,00 1.405,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB12003 15/09/2017 0,00 0,00 1.405,58
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12003 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00441 15/09/2017 0,00 0,00 -1.405,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB13614 11/10/2017 0,00 0,00 1.405,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB14970 06/11/2017 0,00 0,00 1.405,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB16720 05/12/2017 0,00 0,00 1.405,58

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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