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NOTA DE EMPENHO 2017NE02712

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE TURILANDIA
R$ 47.574,70
 

CPF/CNPJ:

13937584000178

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02712 19/04/2017 9.515,74 42.816,33 38.058,96
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02712 19/04/2017 9.515,74 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04982 09/06/2017 9.514,74 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07164 03/08/2017 9.514,74 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11491 03/11/2017 4.757,37 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11931 08/11/2017 14.272,11 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04632 27/04/2017 0,00 4.757,37 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05426 10/05/2017 0,00 4.757,37 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07981 12/06/2017 0,00 4.757,37 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09377 04/07/2017 0,00 4.757,37 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11620 08/08/2017 0,00 4.757,37 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14218 14/09/2017 0,00 4.757,37 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17085 03/11/2017 0,00 4.757,37 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17930 16/11/2017 0,00 4.757,37 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19658 12/12/2017 0,00 4.757,37 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04093 02/05/2017 0,00 0,00 4.757,37
PAGAMENTO (700214)
2017OB04740 10/05/2017 0,00 0,00 4.757,37
PAGAMENTO (700214)
2017OB06826 12/06/2017 0,00 0,00 4.757,37
PAGAMENTO (700214)
2017OB08234 10/07/2017 0,00 0,00 4.757,37
PAGAMENTO (700214)
2017OB09907 09/08/2017 0,00 0,00 4.757,37
PAGAMENTO (700214)
2017OB12054 15/09/2017 0,00 0,00 4.757,37
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12054 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00498 15/09/2017 0,00 0,00 -4.757,37
PAGAMENTO (700214)
2017OB13663 11/10/2017 0,00 0,00 4.757,37
PAGAMENTO (700214)
2017OB15011 06/11/2017 0,00 0,00 4.757,37
PAGAMENTO (700214)
2017OB16769 05/12/2017 0,00 0,00 4.757,37

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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