Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE02488

Favorecido

FMS-FUNDO M.DE BOA VISTA DO GURUPI
R$ 16.965,50
 

CPF/CNPJ:

13932149000150

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02488 18/04/2017 3.393,90 15.268,05 13.571,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02488 18/04/2017 3.393,90 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04734 08/06/2017 3.392,90 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06960 02/08/2017 3.392,90 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11302 03/11/2017 1.696,45 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11678 07/11/2017 5.089,35 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04355 26/04/2017 0,00 1.696,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05090 09/05/2017 0,00 1.696,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07735 09/06/2017 0,00 1.696,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09131 04/07/2017 0,00 1.696,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11406 07/08/2017 0,00 1.696,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14008 14/09/2017 0,00 1.696,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16874 03/11/2017 0,00 1.696,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17498 10/11/2017 0,00 1.696,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19396 11/12/2017 0,00 1.696,45 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03933 02/05/2017 0,00 0,00 1.696,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB04556 10/05/2017 0,00 0,00 1.696,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB06650 12/06/2017 0,00 0,00 1.696,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB08058 10/07/2017 0,00 0,00 1.696,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB09731 09/08/2017 0,00 0,00 1.696,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB11875 15/09/2017 0,00 0,00 1.696,45
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11875 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00313 15/09/2017 0,00 0,00 -1.696,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB13484 11/10/2017 0,00 0,00 1.696,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB14843 06/11/2017 0,00 0,00 1.696,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB16593 05/12/2017 0,00 0,00 1.696,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,