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NOTA DE EMPENHO 2017NE02451

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE BARAO DE GRAJAU
R$ 35.546,50
 

CPF/CNPJ:

13911405000123

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02451 18/04/2017 7.110,10 31.990,95 28.436,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02451 18/04/2017 7.110,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04726 08/06/2017 7.109,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06952 02/08/2017 7.109,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11294 03/11/2017 3.554,55 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11669 07/11/2017 10.663,65 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04347 26/04/2017 0,00 3.554,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05080 09/05/2017 0,00 3.554,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07720 09/06/2017 0,00 3.554,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09100 04/07/2017 0,00 3.554,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11398 07/08/2017 0,00 3.554,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13998 14/09/2017 0,00 3.554,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16866 03/11/2017 0,00 3.554,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17489 10/11/2017 0,00 3.554,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19387 11/12/2017 0,00 3.554,55 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03925 02/05/2017 0,00 0,00 3.554,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB04548 10/05/2017 0,00 0,00 3.554,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB06642 12/06/2017 0,00 0,00 3.554,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB08050 10/07/2017 0,00 0,00 3.554,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB09723 09/08/2017 0,00 0,00 3.554,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB11867 15/09/2017 0,00 0,00 3.554,55
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11867 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00305 15/09/2017 0,00 0,00 -3.554,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB13476 11/10/2017 0,00 0,00 3.554,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB14835 06/11/2017 0,00 0,00 3.554,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB16585 05/12/2017 0,00 0,00 3.554,55

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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