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NOTA DE EMPENHO 2017NE02495

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE BREJO DE AREIA
R$ 7.223,20
 

CPF/CNPJ:

13898730000101

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02495 18/04/2017 1.806,80 7.223,20 7.223,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02495 18/04/2017 1.806,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04740 08/06/2017 1.805,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06965 02/08/2017 1.805,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11307 03/11/2017 902,90 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11683 07/11/2017 2.708,70 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE PARA CORRECAO ORCAMENTARIA
2017NE14563 29/12/2017 -902,90 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA.
2017NE14643 29/12/2017 -903,90 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2017NL21100 18/04/2017 0,00 -902,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04361 26/04/2017 0,00 902,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05095 09/05/2017 0,00 902,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07744 09/06/2017 0,00 902,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09150 04/07/2017 0,00 902,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11411 07/08/2017 0,00 902,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14014 14/09/2017 0,00 902,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16883 03/11/2017 0,00 902,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17503 10/11/2017 0,00 902,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19414 11/12/2017 0,00 902,90 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03938 02/05/2017 0,00 0,00 902,90
PAGAMENTO (700214)
2017OB04561 10/05/2017 0,00 0,00 902,90
PAGAMENTO (700214)
2017OB06655 12/06/2017 0,00 0,00 902,90
PAGAMENTO (700214)
2017OB08063 10/07/2017 0,00 0,00 902,90
PAGAMENTO (700214)
2017OB09736 09/08/2017 0,00 0,00 902,90
PAGAMENTO (700214)
2017OB11880 15/09/2017 0,00 0,00 902,90
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11880 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00318 15/09/2017 0,00 0,00 -902,90
PAGAMENTO (700214)
2017OB13488 11/10/2017 0,00 0,00 902,90
PAGAMENTO (700214)
2017OB14848 06/11/2017 0,00 0,00 902,90
PAGAMENTO (700214)
2017OB16598 05/12/2017 0,00 0,00 902,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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