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NOTA DE EMPENHO 2017NE02566

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE GRACA ARANHA
R$ 12.098,00
 

CPF/CNPJ:

13892442000131

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02566 18/04/2017 2.420,40 10.887,30 9.677,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02566 18/04/2017 2.420,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04798 08/06/2017 2.419,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07024 03/08/2017 2.419,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11357 03/11/2017 1.209,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11736 07/11/2017 3.629,10 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04420 26/04/2017 0,00 1.209,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05179 09/05/2017 0,00 1.209,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07826 09/06/2017 0,00 1.209,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09210 04/07/2017 0,00 1.209,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11456 07/08/2017 0,00 1.209,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14073 14/09/2017 0,00 1.209,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16932 03/11/2017 0,00 1.209,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17783 16/11/2017 0,00 1.209,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19494 12/12/2017 0,00 1.209,70 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03983 02/05/2017 0,00 0,00 1.209,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB04606 10/05/2017 0,00 0,00 1.209,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB06700 12/06/2017 0,00 0,00 1.209,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB08108 10/07/2017 0,00 0,00 1.209,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB09781 09/08/2017 0,00 0,00 1.209,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB11925 15/09/2017 0,00 0,00 1.209,70
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11925 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00363 15/09/2017 0,00 0,00 -1.209,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB13536 11/10/2017 0,00 0,00 1.209,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB14893 06/11/2017 0,00 0,00 1.209,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB16643 05/12/2017 0,00 0,00 1.209,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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