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NOTA DE EMPENHO 2017NE01679

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE GRACA ARANHA
R$ 111.936,55
 

CPF/CNPJ:

13892442000131

Emissão:

27/03/2017

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

27401/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01679 27/03/2017 244.489,68 111.936,55 111.936,55
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE01679 27/03/2017 244.489,68 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
2017NE08137 21/08/2017 -61.122,42 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
2017NE13056 05/12/2017 -71.430,71 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07530 08/06/2017 0,00 60.986,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL18183 22/11/2017 0,00 38.018,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL18540 29/11/2017 0,00 12.931,34 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB06423 08/06/2017 0,00 0,00 60.986,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB15887 23/11/2017 0,00 0,00 38.018,79
PAGAMENTO (700214)
2017OB16187 29/11/2017 0,00 0,00 12.931,34

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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