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NOTA DE EMPENHO 2017NE02688

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO JOSE DOS BASILIOS
R$ 14.764,80
 

CPF/CNPJ:

13889929000165

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02688 19/04/2017 2.953,76 13.287,42 11.811,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02688 19/04/2017 2.953,76 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04956 09/06/2017 2.952,76 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07140 03/08/2017 2.952,76 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11466 03/11/2017 1.476,38 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11890 08/11/2017 4.429,14 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04584 27/04/2017 0,00 1.476,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05395 10/05/2017 0,00 1.476,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07951 12/06/2017 0,00 1.476,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09349 04/07/2017 0,00 1.476,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11573 07/08/2017 0,00 1.476,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14194 14/09/2017 0,00 1.476,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17055 03/11/2017 0,00 1.476,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17906 16/11/2017 0,00 1.476,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19634 12/12/2017 0,00 1.476,38 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04070 02/05/2017 0,00 0,00 1.476,38
PAGAMENTO (700214)
2017OB04715 10/05/2017 0,00 0,00 1.476,38
PAGAMENTO (700214)
2017OB06802 12/06/2017 0,00 0,00 1.476,38
PAGAMENTO (700214)
2017OB08210 10/07/2017 0,00 0,00 1.476,38
PAGAMENTO (700214)
2017OB09883 09/08/2017 0,00 0,00 1.476,38
PAGAMENTO (700214)
2017OB12028 15/09/2017 0,00 0,00 1.476,38
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12028 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00466 15/09/2017 0,00 0,00 -1.476,38
PAGAMENTO (700214)
2017OB13639 11/10/2017 0,00 0,00 1.476,38
PAGAMENTO (700214)
2017OB14995 06/11/2017 0,00 0,00 1.476,38
PAGAMENTO (700214)
2017OB16745 05/12/2017 0,00 0,00 1.476,38

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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