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NOTA DE EMPENHO 2017NE02658

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE PRIMEIRA CRUZ
R$ 28.690,70
 

CPF/CNPJ:

13872365000158

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02658 19/04/2017 5.738,94 25.820,73 22.951,76
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02658 19/04/2017 5.738,94 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04923 09/06/2017 5.737,94 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07107 03/08/2017 5.737,94 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11435 03/11/2017 2.868,97 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11845 08/11/2017 8.606,91 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04526 27/04/2017 0,00 2.868,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05260 10/05/2017 0,00 2.868,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07920 12/06/2017 0,00 2.868,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09319 04/07/2017 0,00 2.868,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11540 07/08/2017 0,00 2.868,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14161 14/09/2017 0,00 2.868,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17024 03/11/2017 0,00 2.868,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17872 16/11/2017 0,00 2.868,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19594 12/12/2017 0,00 2.868,97 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04109 02/05/2017 0,00 0,00 2.868,97
PAGAMENTO (700214)
2017OB04679 10/05/2017 0,00 0,00 2.868,97
PAGAMENTO (700214)
2017OB06772 12/06/2017 0,00 0,00 2.868,97
PAGAMENTO (700214)
2017OB08180 10/07/2017 0,00 0,00 2.868,97
PAGAMENTO (700214)
2017OB09853 09/08/2017 0,00 0,00 2.868,97
PAGAMENTO (700214)
2017OB11998 15/09/2017 0,00 0,00 2.868,97
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11998 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00436 15/09/2017 0,00 0,00 -2.868,97
PAGAMENTO (700214)
2017OB13609 11/10/2017 0,00 0,00 2.868,97
PAGAMENTO (700214)
2017OB14965 06/11/2017 0,00 0,00 2.868,97
PAGAMENTO (700214)
2017OB16715 05/12/2017 0,00 0,00 2.868,97

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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