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NOTA DE EMPENHO 2017NE02711

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE TURIACU
R$ 67.957,20
 

CPF/CNPJ:

13866588000102

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02711 19/04/2017 13.592,24 61.160,58 54.364,96
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02711 19/04/2017 13.592,24 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04981 09/06/2017 13.591,24 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07163 03/08/2017 13.591,24 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11490 03/11/2017 6.795,62 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11928 08/11/2017 20.386,86 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04631 27/04/2017 0,00 6.795,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05425 10/05/2017 0,00 6.795,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07979 12/06/2017 0,00 6.795,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09376 04/07/2017 0,00 6.795,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11619 08/08/2017 0,00 6.795,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14217 14/09/2017 0,00 6.795,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17084 03/11/2017 0,00 6.795,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17929 16/11/2017 0,00 6.795,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19657 12/12/2017 0,00 6.795,62 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04092 02/05/2017 0,00 0,00 6.795,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB04739 10/05/2017 0,00 0,00 6.795,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB06825 12/06/2017 0,00 0,00 6.795,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB08233 10/07/2017 0,00 0,00 6.795,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB09906 09/08/2017 0,00 0,00 6.795,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB12053 15/09/2017 0,00 0,00 6.795,62
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12053 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00497 15/09/2017 0,00 0,00 -6.795,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB13662 11/10/2017 0,00 0,00 6.795,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB15010 06/11/2017 0,00 0,00 6.795,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB16768 05/12/2017 0,00 0,00 6.795,62

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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