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NOTA DE EMPENHO 2017NE01774

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE TURIACU
R$ 665.587,70
 

CPF/CNPJ:

13866588000102

Emissão:

28/03/2017

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

27401/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01774 28/03/2017 1.281.739,86 452.292,38 452.292,38
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE01774 28/03/2017 1.281.739,86 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL PORORDEM SUPERIOR
2017NE05566 27/06/2017 -413.162,95 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
2017NE08231 22/08/2017 -320.434,97 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR MAC/AIH REF. AOS MESES DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2017.
2017NE13124 05/12/2017 228.689,33 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA AD-QUACAO ORCAMENTARIA
2017NE14846 29/12/2017 -111.243,57 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03766 17/04/2017 0,00 106.467,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08845 28/06/2017 0,00 106.467,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08848 28/06/2017 0,00 26.421,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL12758 25/08/2017 0,00 106.467,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14783 28/09/2017 0,00 106.467,66 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03270 17/04/2017 0,00 0,00 106.467,66
PAGAMENTO (700214)
2017OB07513 28/06/2017 0,00 0,00 106.467,66
PAGAMENTO (700214)
2017OB07518 28/06/2017 0,00 0,00 26.421,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB10800 25/08/2017 0,00 0,00 106.467,66
PAGAMENTO (700214)
2017OB12558 28/09/2017 0,00 0,00 106.467,66

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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