Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE01683

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE ITINGA
R$ 611.793,81
 

CPF/CNPJ:

13863418000174

Emissão:

27/03/2017

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

27401/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01683 27/03/2017 964.171,37 611.793,81 611.793,81
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE01683 27/03/2017 964.171,37 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
2017NE08143 21/08/2017 -241.042,84 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
2017NE13058 05/12/2017 -111.334,72 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02657 30/03/2017 0,00 72.142,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04225 25/04/2017 0,00 68.795,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL06349 25/05/2017 0,00 80.003,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09576 06/07/2017 0,00 77.303,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09784 11/07/2017 0,00 80.003,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL12300 16/08/2017 0,00 77.991,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14865 29/09/2017 0,00 77.969,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17354 09/11/2017 0,00 77.584,28 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02174 30/03/2017 0,00 0,00 72.142,39
PAGAMENTO (700214)
2017OB03622 25/04/2017 0,00 0,00 68.795,85
PAGAMENTO (700214)
2017OB05457 25/05/2017 0,00 0,00 80.003,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB07815 06/07/2017 0,00 0,00 77.303,38
PAGAMENTO (700214)
2017OB08275 11/07/2017 0,00 0,00 80.003,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB10436 16/08/2017 0,00 0,00 77.991,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB12598 29/09/2017 0,00 0,00 77.969,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB15430 14/11/2017 0,00 0,00 77.584,28

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,