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NOTA DE EMPENHO 2017NE02587

Favorecido

FMS-PREF.M.DE JENIPAPO DOS VIEIRAS
R$ 31.269,00
 

CPF/CNPJ:

13848108000180

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02587 18/04/2017 6.254,60 28.141,20 25.014,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02587 18/04/2017 6.254,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04832 08/06/2017 6.253,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07042 03/08/2017 6.253,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11369 03/11/2017 3.126,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11753 07/11/2017 9.380,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04434 26/04/2017 0,00 3.126,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05197 09/05/2017 0,00 3.126,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07848 12/06/2017 0,00 3.126,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09222 04/07/2017 0,00 3.126,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11468 07/08/2017 0,00 3.126,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14087 14/09/2017 0,00 3.126,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16948 03/11/2017 0,00 3.126,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17805 16/11/2017 0,00 3.126,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19513 12/12/2017 0,00 3.126,80 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03995 02/05/2017 0,00 0,00 3.126,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB04618 10/05/2017 0,00 0,00 3.126,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB06712 12/06/2017 0,00 0,00 3.126,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB08120 10/07/2017 0,00 0,00 3.126,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB09793 09/08/2017 0,00 0,00 3.126,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB11937 15/09/2017 0,00 0,00 3.126,80
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11937 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00375 15/09/2017 0,00 0,00 -3.126,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB13548 11/10/2017 0,00 0,00 3.126,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB14905 06/11/2017 0,00 0,00 3.126,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB16655 05/12/2017 0,00 0,00 3.126,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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