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NOTA DE EMPENHO 2017NE02591

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE JUNCO DO MARANHAO
R$ 5.747,36
 

CPF/CNPJ:

13847763000114

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02591 18/04/2017 1.437,84 5.747,36 5.747,36
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02591 18/04/2017 1.437,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04838 08/06/2017 1.436,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07045 03/08/2017 1.436,84 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11372 03/11/2017 718,42 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11758 07/11/2017 2.155,26 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE PARA CORRECAO ORCAMENTARIA
2017NE14564 29/12/2017 -718,42 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA.
2017NE14644 29/12/2017 -719,42 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2017NL21101 18/04/2017 0,00 -718,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04438 26/04/2017 0,00 718,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05200 09/05/2017 0,00 718,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07851 12/06/2017 0,00 718,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09225 04/07/2017 0,00 718,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11471 07/08/2017 0,00 718,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14091 14/09/2017 0,00 718,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16951 03/11/2017 0,00 718,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17810 16/11/2017 0,00 718,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19516 12/12/2017 0,00 718,42 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03998 02/05/2017 0,00 0,00 718,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB04621 10/05/2017 0,00 0,00 718,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB06715 12/06/2017 0,00 0,00 718,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB08123 10/07/2017 0,00 0,00 718,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB09796 09/08/2017 0,00 0,00 718,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB11940 15/09/2017 0,00 0,00 718,42
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11940 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00378 15/09/2017 0,00 0,00 -718,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB13551 11/10/2017 0,00 0,00 718,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB14908 06/11/2017 0,00 0,00 718,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB16658 05/12/2017 0,00 0,00 718,42

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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