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NOTA DE EMPENHO 2017NE02524

Favorecido

FMS-FUNDO MUNICIPAL DE CONCEICAO DO LAGO ACU
R$ 30.116,60
 

CPF/CNPJ:

13792203000100

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02524 18/04/2017 6.024,12 27.104,04 24.092,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02524 18/04/2017 6.024,12 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04770 08/06/2017 6.023,12 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06989 03/08/2017 6.023,12 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11331 03/11/2017 3.011,56 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11715 07/11/2017 9.034,68 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04398 26/04/2017 0,00 3.011,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05133 09/05/2017 0,00 3.011,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07793 09/06/2017 0,00 3.011,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09189 04/07/2017 0,00 3.011,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11435 07/08/2017 0,00 3.011,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14041 14/09/2017 0,00 3.011,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16910 03/11/2017 0,00 3.011,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17752 16/11/2017 0,00 3.011,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19472 12/12/2017 0,00 3.011,56 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03962 02/05/2017 0,00 0,00 3.011,56
PAGAMENTO (700214)
2017OB04585 10/05/2017 0,00 0,00 3.011,56
PAGAMENTO (700214)
2017OB06679 12/06/2017 0,00 0,00 3.011,56
PAGAMENTO (700214)
2017OB08087 10/07/2017 0,00 0,00 3.011,56
PAGAMENTO (700214)
2017OB09760 09/08/2017 0,00 0,00 3.011,56
PAGAMENTO (700214)
2017OB11904 15/09/2017 0,00 0,00 3.011,56
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11904 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00342 15/09/2017 0,00 0,00 -3.011,56
PAGAMENTO (700214)
2017OB13513 11/10/2017 0,00 0,00 3.011,56
PAGAMENTO (700214)
2017OB14872 06/11/2017 0,00 0,00 3.011,56
PAGAMENTO (700214)
2017OB16622 05/12/2017 0,00 0,00 3.011,56

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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