Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE12118

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE CARUTAPERA
R$ 1.000.000,00
 

CPF/CNPJ:

13715002000109

Emissão:

10/11/2017

Plano Interno:

17DGOV/84

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

113068/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSF. FUNDO A FUNDO PA-RA CUSTEIO DE ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME PORTARIA N. 793, DE 10DE NOVEMBRO/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE12118 10/11/2017 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSF. FUNDO A FUNDO PA-RA CUSTEIO DE ACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE, CONFORME PORTARIA N. 793, DE 10DE NOVEMBRO/2017
2017NE12118 10/11/2017 1.000.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17517 10/11/2017 0,00 1.000.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB15349 10/11/2017 0,00 0,00 1.000.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB15351 10/11/2017 0,00 0,00 500.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL17519 10/11/2017 0,00 0,00 -1.000.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06094 OB - 2017OB15351 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 13112017
2017NS00644 10/11/2017 0,00 0,00 -500.000,00
PAGAMENTO (700214)
Descrição:
2017NL17631 13/11/2017 0,00 0,00 500.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB15352 13/11/2017 0,00 0,00 500.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR FALTA DE SALDO BANCARIO 2017OB15351
2017GR00095 13/11/2017 0,00 0,00 -500.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB18058 28/12/2017 0,00 0,00 500.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,