Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE02508

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE CARUTAPERA
R$ 44.862,60
 

CPF/CNPJ:

13715002000109

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02508 18/04/2017 8.973,32 40.375,44 35.889,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02508 18/04/2017 8.973,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04756 08/06/2017 8.972,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06978 03/08/2017 8.972,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11320 03/11/2017 4.486,16 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11704 07/11/2017 13.458,48 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04382 26/04/2017 0,00 4.486,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05112 09/05/2017 0,00 4.486,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07770 09/06/2017 0,00 4.486,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09178 04/07/2017 0,00 4.486,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11424 07/08/2017 0,00 4.486,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14030 14/09/2017 0,00 4.486,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16899 03/11/2017 0,00 4.486,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17741 16/11/2017 0,00 4.486,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19457 11/12/2017 0,00 4.486,16 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03951 02/05/2017 0,00 0,00 4.486,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB04574 10/05/2017 0,00 0,00 4.486,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB06668 12/06/2017 0,00 0,00 4.486,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB08076 10/07/2017 0,00 0,00 4.486,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB09749 09/08/2017 0,00 0,00 4.486,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB11893 15/09/2017 0,00 0,00 4.486,16
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11893 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00331 15/09/2017 0,00 0,00 -4.486,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB13502 11/10/2017 0,00 0,00 4.486,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB14861 06/11/2017 0,00 0,00 4.486,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB16611 05/12/2017 0,00 0,00 4.486,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,