Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE02542

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE FEIRA NOVA DO MARANHAO
R$ 16.251,60
 

CPF/CNPJ:

13120165000149

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02542 18/04/2017 3.251,12 14.625,54 13.000,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02542 18/04/2017 3.251,12 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04779 08/06/2017 3.250,12 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06997 03/08/2017 3.250,12 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11339 03/11/2017 1.625,06 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11723 07/11/2017 4.875,18 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2017NL17760 18/04/2017 0,00 -1.625,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04406 26/04/2017 0,00 1.625,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05161 09/05/2017 0,00 1.625,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07806 09/06/2017 0,00 1.625,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09197 04/07/2017 0,00 1.625,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11443 07/08/2017 0,00 1.625,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14053 14/09/2017 0,00 1.625,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16918 03/11/2017 0,00 1.625,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17759 16/11/2017 0,00 1.625,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17762 16/11/2017 0,00 1.625,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19480 12/12/2017 0,00 1.625,06 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03970 02/05/2017 0,00 0,00 1.625,06
PAGAMENTO (700214)
2017OB04593 10/05/2017 0,00 0,00 1.625,06
PAGAMENTO (700214)
2017OB06687 12/06/2017 0,00 0,00 1.625,06
PAGAMENTO (700214)
2017OB08095 10/07/2017 0,00 0,00 1.625,06
PAGAMENTO (700214)
2017OB09768 09/08/2017 0,00 0,00 1.625,06
PAGAMENTO (700214)
2017OB11912 15/09/2017 0,00 0,00 1.625,06
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11912 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00350 15/09/2017 0,00 0,00 -1.625,06
PAGAMENTO (700214)
2017OB13521 11/10/2017 0,00 0,00 1.625,06
PAGAMENTO (700214)
2017OB14880 06/11/2017 0,00 0,00 1.625,06
PAGAMENTO (700214)
2017OB16630 05/12/2017 0,00 0,00 1.625,06

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,