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NOTA DE EMPENHO 2017NE02474

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE BENEDITO LEITE
R$ 10.837,30
 

CPF/CNPJ:

13011532000176

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02474 18/04/2017 2.168,26 9.752,67 8.669,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02474 18/04/2017 2.168,26 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04731 08/06/2017 2.167,26 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06957 02/08/2017 2.167,26 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11299 03/11/2017 1.083,63 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11675 07/11/2017 3.250,89 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04352 26/04/2017 0,00 1.083,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05087 09/05/2017 0,00 1.083,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07728 09/06/2017 0,00 1.083,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09118 04/07/2017 0,00 1.083,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11403 07/08/2017 0,00 1.083,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14004 14/09/2017 0,00 1.083,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16871 03/11/2017 0,00 1.083,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17495 10/11/2017 0,00 1.083,63 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19393 11/12/2017 0,00 1.083,63 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03930 02/05/2017 0,00 0,00 1.083,63
PAGAMENTO (700214)
2017OB04553 10/05/2017 0,00 0,00 1.083,63
PAGAMENTO (700214)
2017OB06647 12/06/2017 0,00 0,00 1.083,63
PAGAMENTO (700214)
2017OB08055 10/07/2017 0,00 0,00 1.083,63
PAGAMENTO (700214)
2017OB09728 09/08/2017 0,00 0,00 1.083,63
PAGAMENTO (700214)
2017OB11872 15/09/2017 0,00 0,00 1.083,63
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11872 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00310 15/09/2017 0,00 0,00 -1.083,63
PAGAMENTO (700214)
2017OB13481 11/10/2017 0,00 0,00 1.083,63
PAGAMENTO (700214)
2017OB14840 06/11/2017 0,00 0,00 1.083,63
PAGAMENTO (700214)
2017OB16590 05/12/2017 0,00 0,00 1.083,63

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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