CPF/CNPJ:
12836168315
Emissão:
12/09/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
121554/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA D.PEDREO 367 JACU-ACAILANDIA
Municipio:
ACAILANDIA
Estado:
MA
CEP:
65930000
EMPENHO REFERENTE AO 1.TERMO ADITIVO DO CONTRATO148/2016, QUE TEM POR OB-JETO A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANITA GARI-BALDI, 905-A BAIRRO GELATNA CIDADE DE ACAILANDIA/ MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE09145 | 12/09/2017 | 18.000,06 | 15.000,00 | 15.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 1.TERMO ADITIVO DO CONTRATO148/2016, QUE TEM POR OB-JETO A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANITA GARI-BALDI, 905-A BAIRRO GELATNA CIDADE DE ACAILANDIA/ MA
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2017NE09145 | 12/09/2017 | 18.000,06 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2017NL18737 | 12/09/2017 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL18736 | 30/11/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL18738 | 30/11/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL20452 | 28/12/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL20455 | 28/12/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16779 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 506,64 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16778 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.493,36 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18221 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18220 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB18434 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB18354 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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