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NOTA DE EMPENHO 2017NE02668

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SANTA INES
R$ 161.476,10
 

CPF/CNPJ:

12684909000195

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02668 19/04/2017 32.296,02 145.327,59 129.180,08
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02668 19/04/2017 32.296,02 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04933 09/06/2017 32.295,02 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07120 03/08/2017 32.295,02 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11445 03/11/2017 16.147,51 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11861 08/11/2017 48.442,53 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04550 27/04/2017 0,00 16.147,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05268 10/05/2017 0,00 16.147,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07930 12/06/2017 0,00 16.147,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09329 04/07/2017 0,00 16.147,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11551 07/08/2017 0,00 16.147,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14174 14/09/2017 0,00 16.147,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17034 03/11/2017 0,00 16.147,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17882 16/11/2017 0,00 16.147,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19608 12/12/2017 0,00 16.147,51 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04009 02/05/2017 0,00 0,00 16.147,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB04693 10/05/2017 0,00 0,00 16.147,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB06782 12/06/2017 0,00 0,00 16.147,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB08190 10/07/2017 0,00 0,00 16.147,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB09863 09/08/2017 0,00 0,00 16.147,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB12008 15/09/2017 0,00 0,00 16.147,51
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12008 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00446 15/09/2017 0,00 0,00 -16.147,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB13619 11/10/2017 0,00 0,00 16.147,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB14975 06/11/2017 0,00 0,00 16.147,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB16725 05/12/2017 0,00 0,00 16.147,51

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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