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NOTA DE EMPENHO 2017NE09479

Favorecido

JORIMAR GOMES FERREIRA
R$ 841,50
 

CPF/CNPJ:

12608351387

Emissão:

21/09/2017

Plano Interno:

ESTRUER

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

213769/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

GERENCIA DE VIANA/FUNASA

Municipio:

MATINHA

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1772, NOPERIODO DE 18 A 23/09/2017 TOTAL: 5,5 DIARIAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE09479 21/09/2017 841,50 841,50 841,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1772, NOPERIODO DE 18 A 23/09/2017 TOTAL: 5,5 DIARIAS
2017NE09479 21/09/2017 841,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL14476 21/09/2017 0,00 841,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB12373 26/09/2017 0,00 0,00 841,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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