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NOTA DE EMPENHO 2017NE08249

Favorecido

JORIMAR GOMES FERREIRA
R$ 688,50
 

CPF/CNPJ:

12608351387

Emissão:

23/08/2017

Plano Interno:

ESTRUER

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

181852/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

GERENCIA DE VIANA/FUNASA

Municipio:

MATINHA

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 21.08 A 25.08.17EM BACURITUBA CAJAPIO PALMEIRANDIA SAO BENTO SAO JBATISTA SAO VICENTE FERRERD 1495/2017 EM ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE08249 23/08/2017 688,50 688,50 688,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 21.08 A 25.08.17EM BACURITUBA CAJAPIO PALMEIRANDIA SAO BENTO SAO JBATISTA SAO VICENTE FERRERD 1495/2017 EM ANEXO
2017NE08249 23/08/2017 688,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL12591 23/08/2017 0,00 688,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB10665 23/08/2017 0,00 0,00 688,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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