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NOTA DE EMPENHO 2017NE01639

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE BREJO
R$ 791.035,52
 

CPF/CNPJ:

12512462000177

Emissão:

27/03/2017

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

27401/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01639 27/03/2017 1.161.866,26 694.557,33 694.557,33
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE01639 27/03/2017 1.161.866,26 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
2017NE07990 17/08/2017 -290.466,57 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
2017NE13034 05/12/2017 -80.020,17 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINACAO SUPERIOR.
2017NE14296 28/12/2017 -0,30 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL,PARA ADE-QUACAO ORCAMENTARIA.
2017NE14863 29/12/2017 -343,70 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2017NL20945 27/03/2017 0,00 -0,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03092 06/04/2017 0,00 96.478,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05887 17/05/2017 0,00 40.655,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL06857 01/06/2017 0,00 96.478,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08471 21/06/2017 0,00 96.478,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11008 02/08/2017 0,00 20.069,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL12764 25/08/2017 0,00 151.441,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14868 29/09/2017 0,00 96.478,19 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL15963 18/10/2017 0,00 96.478,19 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02657 06/04/2017 0,00 0,00 96.478,19
PAGAMENTO (700214)
2017OB05105 17/05/2017 0,00 0,00 40.655,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB05892 01/06/2017 0,00 0,00 96.478,19
PAGAMENTO (700214)
2017OB07214 21/06/2017 0,00 0,00 96.478,19
PAGAMENTO (700214)
2017OB09228 02/08/2017 0,00 0,00 20.069,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB10803 25/08/2017 0,00 0,00 151.441,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB12599 29/09/2017 0,00 0,00 96.478,19
PAGAMENTO (700214)
2017OB13937 18/10/2017 0,00 0,00 96.478,19

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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