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NOTA DE EMPENHO 2017NE02637

Favorecido

FMS-PREF.MUNICIPAL DE PAULINO NEVES
R$ 29.961,20
 

CPF/CNPJ:

12504949000108

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02637 19/04/2017 5.993,04 26.964,18 23.968,16
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02637 19/04/2017 5.993,04 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04895 08/06/2017 5.992,04 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07083 03/08/2017 5.992,04 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11415 03/11/2017 2.996,02 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11824 08/11/2017 8.988,06 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04504 27/04/2017 0,00 2.996,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05241 10/05/2017 0,00 2.996,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07900 12/06/2017 0,00 2.996,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09271 04/07/2017 0,00 2.996,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11511 07/08/2017 0,00 2.996,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14134 14/09/2017 0,00 2.996,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16999 03/11/2017 0,00 2.996,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17853 16/11/2017 0,00 2.996,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19569 12/12/2017 0,00 2.996,02 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04057 02/05/2017 0,00 0,00 2.996,02
PAGAMENTO (700214)
2017OB04659 10/05/2017 0,00 0,00 2.996,02
PAGAMENTO (700214)
2017OB06753 12/06/2017 0,00 0,00 2.996,02
PAGAMENTO (700214)
2017OB08161 10/07/2017 0,00 0,00 2.996,02
PAGAMENTO (700214)
2017OB09834 09/08/2017 0,00 0,00 2.996,02
PAGAMENTO (700214)
2017OB11979 15/09/2017 0,00 0,00 2.996,02
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11979 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00417 15/09/2017 0,00 0,00 -2.996,02
PAGAMENTO (700214)
2017OB13590 11/10/2017 0,00 0,00 2.996,02
PAGAMENTO (700214)
2017OB14946 06/11/2017 0,00 0,00 2.996,02
PAGAMENTO (700214)
2017OB16696 05/12/2017 0,00 0,00 2.996,02

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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