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NOTA DE EMPENHO 2017NE02435

Favorecido

FMS-PREF.M.DE APICUM ACU
R$ 34.366,50
 

CPF/CNPJ:

12492783000157

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02435 18/04/2017 6.874,10 30.928,95 27.492,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02435 18/04/2017 6.874,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04708 08/06/2017 6.873,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06937 02/08/2017 6.873,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11282 03/11/2017 3.436,55 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11658 07/11/2017 10.309,65 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04333 26/04/2017 0,00 3.436,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05069 09/05/2017 0,00 3.436,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07681 09/06/2017 0,00 3.436,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09063 04/07/2017 0,00 3.436,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11387 07/08/2017 0,00 3.436,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13984 14/09/2017 0,00 3.436,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16854 03/11/2017 0,00 3.436,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17471 10/11/2017 0,00 3.436,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19376 11/12/2017 0,00 3.436,55 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03914 02/05/2017 0,00 0,00 3.436,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB04537 10/05/2017 0,00 0,00 3.436,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB06631 12/06/2017 0,00 0,00 3.436,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB08039 10/07/2017 0,00 0,00 3.436,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB09712 09/08/2017 0,00 0,00 3.436,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB11856 15/09/2017 0,00 0,00 3.436,55
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11856 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00294 15/09/2017 0,00 0,00 -3.436,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB13465 11/10/2017 0,00 0,00 3.436,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB14824 06/11/2017 0,00 0,00 3.436,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB16574 05/12/2017 0,00 0,00 3.436,55

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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