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NOTA DE EMPENHO 2017NE02607

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE LUIS DOMINGUES
R$ 13.171,80
 

CPF/CNPJ:

12408302000182

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02607 18/04/2017 2.635,16 11.853,72 10.536,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02607 18/04/2017 2.635,16 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04858 08/06/2017 2.634,16 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07055 03/08/2017 2.634,16 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11382 03/11/2017 1.317,08 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11776 07/11/2017 3.951,24 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04463 27/04/2017 0,00 1.317,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05212 10/05/2017 0,00 1.317,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07865 12/06/2017 0,00 1.317,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09235 04/07/2017 0,00 1.317,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11481 07/08/2017 0,00 1.317,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14103 14/09/2017 0,00 1.317,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16970 03/11/2017 0,00 1.317,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17820 16/11/2017 0,00 1.317,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19527 12/12/2017 0,00 1.317,08 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04008 02/05/2017 0,00 0,00 1.317,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB04631 10/05/2017 0,00 0,00 1.317,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB06725 12/06/2017 0,00 0,00 1.317,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB08133 10/07/2017 0,00 0,00 1.317,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB09806 09/08/2017 0,00 0,00 1.317,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB11951 15/09/2017 0,00 0,00 1.317,08
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11951 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00389 15/09/2017 0,00 0,00 -1.317,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB13561 11/10/2017 0,00 0,00 1.317,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB14918 06/11/2017 0,00 0,00 1.317,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB16668 05/12/2017 0,00 0,00 1.317,08

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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