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NOTA DE EMPENHO 2017NE02601

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO
R$ 24.952,10
 

CPF/CNPJ:

12263201000160

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02601 18/04/2017 4.991,22 22.455,99 19.960,88
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02601 18/04/2017 4.991,22 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04854 08/06/2017 4.990,22 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07051 03/08/2017 4.990,22 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11378 03/11/2017 2.495,11 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11769 07/11/2017 7.485,33 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04444 26/04/2017 0,00 2.495,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05207 10/05/2017 0,00 2.495,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07857 12/06/2017 0,00 2.495,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09231 04/07/2017 0,00 2.495,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11477 07/08/2017 0,00 2.495,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14099 14/09/2017 0,00 2.495,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16965 03/11/2017 0,00 2.495,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17816 16/11/2017 0,00 2.495,11 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19523 12/12/2017 0,00 2.495,11 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04004 02/05/2017 0,00 0,00 2.495,11
PAGAMENTO (700214)
2017OB04627 10/05/2017 0,00 0,00 2.495,11
PAGAMENTO (700214)
2017OB06721 12/06/2017 0,00 0,00 2.495,11
PAGAMENTO (700214)
2017OB08129 10/07/2017 0,00 0,00 2.495,11
PAGAMENTO (700214)
2017OB09802 09/08/2017 0,00 0,00 2.495,11
PAGAMENTO (700214)
2017OB11947 15/09/2017 0,00 0,00 2.495,11
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11947 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00385 15/09/2017 0,00 0,00 -2.495,11
PAGAMENTO (700214)
2017OB13557 11/10/2017 0,00 0,00 2.495,11
PAGAMENTO (700214)
2017OB14914 06/11/2017 0,00 0,00 2.495,11
PAGAMENTO (700214)
2017OB16664 05/12/2017 0,00 0,00 2.495,11

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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