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NOTA DE EMPENHO 2017NE02619

Favorecido

FMS-PREF.MUNICIPAL DE MIRADOR
R$ 40.467,10
 

CPF/CNPJ:

12250370000166

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02619 18/04/2017 8.094,22 36.419,49 32.372,88
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02619 18/04/2017 8.094,22 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04873 08/06/2017 8.093,22 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07065 02/08/2017 8.093,22 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11392 03/11/2017 4.046,61 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11788 07/11/2017 12.139,83 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04473 27/04/2017 0,00 4.046,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05222 10/05/2017 0,00 4.046,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07882 12/06/2017 0,00 4.046,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09245 04/07/2017 0,00 4.046,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11492 07/08/2017 0,00 4.046,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14114 14/09/2017 0,00 4.046,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16980 03/11/2017 0,00 4.046,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17834 16/11/2017 0,00 4.046,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19545 12/12/2017 0,00 4.046,61 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04027 02/05/2017 0,00 0,00 4.046,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB04641 10/05/2017 0,00 0,00 4.046,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB06735 12/06/2017 0,00 0,00 4.046,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB08143 10/07/2017 0,00 0,00 4.046,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB09816 09/08/2017 0,00 0,00 4.046,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB11961 15/09/2017 0,00 0,00 4.046,61
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11961 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00399 15/09/2017 0,00 0,00 -4.046,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB13571 11/10/2017 0,00 0,00 4.046,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB14928 06/11/2017 0,00 0,00 4.046,61
PAGAMENTO (700214)
2017OB16678 05/12/2017 0,00 0,00 4.046,61

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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