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NOTA DE EMPENHO 2017NE02693

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO PEDRO DOS CRENTES
R$ 7.111,44
 

CPF/CNPJ:

12124231000196

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02693 19/04/2017 1.778,86 7.111,44 7.111,44
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02693 19/04/2017 1.778,86 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04963 09/06/2017 1.777,86 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07145 03/08/2017 1.777,86 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11471 03/11/2017 888,93 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11897 08/11/2017 2.666,79 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE PARA CORRECAO ORCAMENTARIA
2017NE14567 29/12/2017 -888,93 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA.
2017NE14647 29/12/2017 -889,93 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2017NL21104 19/04/2017 0,00 -888,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04590 27/04/2017 0,00 888,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05407 10/05/2017 0,00 888,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07956 12/06/2017 0,00 888,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09357 04/07/2017 0,00 888,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11579 07/08/2017 0,00 888,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14199 14/09/2017 0,00 888,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17062 03/11/2017 0,00 888,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17911 16/11/2017 0,00 888,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19639 12/12/2017 0,00 888,93 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04075 02/05/2017 0,00 0,00 888,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB04720 10/05/2017 0,00 0,00 888,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB06807 12/06/2017 0,00 0,00 888,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB08215 10/07/2017 0,00 0,00 888,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB09888 09/08/2017 0,00 0,00 888,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB12033 15/09/2017 0,00 0,00 888,93
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12033 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00471 15/09/2017 0,00 0,00 -888,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB13644 11/10/2017 0,00 0,00 888,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB15000 06/11/2017 0,00 0,00 888,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB16750 05/12/2017 0,00 0,00 888,93

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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