CPF/CNPJ:
12124231000196
Emissão:
19/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02693 | 19/04/2017 | 1.778,86 | 7.111,44 | 7.111,44 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02693 | 19/04/2017 | 1.778,86 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04963 | 09/06/2017 | 1.777,86 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE07145 | 03/08/2017 | 1.777,86 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11471 | 03/11/2017 | 888,93 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11897 | 08/11/2017 | 2.666,79 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE PARA CORRECAO ORCAMENTARIA
|
2017NE14567 | 29/12/2017 | -888,93 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA.
|
2017NE14647 | 29/12/2017 | -889,93 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL21104 | 19/04/2017 | 0,00 | -888,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04590 | 27/04/2017 | 0,00 | 888,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05407 | 10/05/2017 | 0,00 | 888,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07956 | 12/06/2017 | 0,00 | 888,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09357 | 04/07/2017 | 0,00 | 888,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11579 | 07/08/2017 | 0,00 | 888,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14199 | 14/09/2017 | 0,00 | 888,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17062 | 03/11/2017 | 0,00 | 888,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17911 | 16/11/2017 | 0,00 | 888,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19639 | 12/12/2017 | 0,00 | 888,93 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04075 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 888,93 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04720 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 888,93 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06807 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 888,93 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08215 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 888,93 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09888 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 888,93 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12033 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 888,93 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12033 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
|
2017NS00471 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -888,93 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13644 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 888,93 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15000 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 888,93 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16750 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 888,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,