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NOTA DE EMPENHO 2017NE01764

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO PEDRO DOS CRENTES
R$ 86.694,14
 

CPF/CNPJ:

12124231000196

Emissão:

28/03/2017

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

27401/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01764 28/03/2017 116.680,17 76.970,79 76.970,79
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE01764 28/03/2017 116.680,17 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
2017NE08218 22/08/2017 -29.170,04 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
2017NE13092 05/12/2017 -815,99 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08355 19/06/2017 0,00 29.034,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL15469 09/10/2017 0,00 28.762,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17967 20/11/2017 0,00 19.174,70 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB07129 19/06/2017 0,00 0,00 29.034,04
PAGAMENTO (700214)
2017OB13365 09/10/2017 0,00 0,00 28.762,05
PAGAMENTO (700214)
2017OB15542 21/11/2017 0,00 0,00 19.174,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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