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NOTA DE EMPENHO 2017NE02681

Favorecido

FMS-PREF.M.DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO
R$ 23.512,50
 

CPF/CNPJ:

12122155000180

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02681 19/04/2017 4.703,30 21.160,35 18.809,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02681 19/04/2017 4.703,30 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04949 09/06/2017 4.702,30 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07133 02/08/2017 4.702,30 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11459 03/11/2017 2.351,15 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11875 08/11/2017 7.053,45 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04569 27/04/2017 0,00 2.351,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05379 10/05/2017 0,00 2.351,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07944 12/06/2017 0,00 2.351,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09342 04/07/2017 0,00 2.351,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11566 07/08/2017 0,00 2.351,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14187 14/09/2017 0,00 2.351,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17047 03/11/2017 0,00 2.351,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17895 16/11/2017 0,00 2.351,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19625 12/12/2017 0,00 2.351,15 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04043 02/05/2017 0,00 0,00 2.351,15
PAGAMENTO (700214)
2017OB04708 10/05/2017 0,00 0,00 2.351,15
PAGAMENTO (700214)
2017OB06795 12/06/2017 0,00 0,00 2.351,15
PAGAMENTO (700214)
2017OB08203 10/07/2017 0,00 0,00 2.351,15
PAGAMENTO (700214)
2017OB09876 09/08/2017 0,00 0,00 2.351,15
PAGAMENTO (700214)
2017OB12021 15/09/2017 0,00 0,00 2.351,15
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12021 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00459 15/09/2017 0,00 0,00 -2.351,15
PAGAMENTO (700214)
2017OB13632 11/10/2017 0,00 0,00 2.351,15
PAGAMENTO (700214)
2017OB14988 06/11/2017 0,00 0,00 2.351,15
PAGAMENTO (700214)
2017OB16738 05/12/2017 0,00 0,00 2.351,15

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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