CPF/CNPJ:
12109949000103
Emissão:
19/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02641 | 19/04/2017 | 8.391,44 | 42.256,98 | 37.561,76 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02641 | 19/04/2017 | 8.391,44 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA D0EXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE03031 | 02/05/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
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2017NE04907 | 09/06/2017 | 9.390,44 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE07086 | 03/08/2017 | 9.390,44 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11418 | 03/11/2017 | 4.695,22 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11827 | 08/11/2017 | 14.085,66 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04507 | 27/04/2017 | 0,00 | 4.695,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05244 | 10/05/2017 | 0,00 | 4.695,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07904 | 12/06/2017 | 0,00 | 4.695,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09282 | 04/07/2017 | 0,00 | 4.695,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11514 | 07/08/2017 | 0,00 | 4.695,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14138 | 14/09/2017 | 0,00 | 4.695,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17003 | 03/11/2017 | 0,00 | 4.695,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2017NL17856 | 16/11/2017 | 0,00 | 4.695,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19578 | 12/12/2017 | 0,00 | 4.695,22 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04060 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.695,22 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04662 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.695,22 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06756 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.695,22 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB08164 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.695,22 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09837 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.695,22 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11982 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.695,22 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11982 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
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2017NS00420 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -4.695,22 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB13593 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.695,22 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB14949 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.695,22 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB16699 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.695,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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