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NOTA DE EMPENHO 2017NE02641

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE PEDRO DO ROSARIO
R$ 46.953,20
 

CPF/CNPJ:

12109949000103

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02641 19/04/2017 8.391,44 42.256,98 37.561,76
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02641 19/04/2017 8.391,44 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA D0EXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE03031 02/05/2017 1.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04907 09/06/2017 9.390,44 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07086 03/08/2017 9.390,44 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11418 03/11/2017 4.695,22 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11827 08/11/2017 14.085,66 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04507 27/04/2017 0,00 4.695,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05244 10/05/2017 0,00 4.695,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07904 12/06/2017 0,00 4.695,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09282 04/07/2017 0,00 4.695,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11514 07/08/2017 0,00 4.695,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14138 14/09/2017 0,00 4.695,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17003 03/11/2017 0,00 4.695,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17856 16/11/2017 0,00 4.695,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19578 12/12/2017 0,00 4.695,22 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04060 02/05/2017 0,00 0,00 4.695,22
PAGAMENTO (700214)
2017OB04662 10/05/2017 0,00 0,00 4.695,22
PAGAMENTO (700214)
2017OB06756 12/06/2017 0,00 0,00 4.695,22
PAGAMENTO (700214)
2017OB08164 10/07/2017 0,00 0,00 4.695,22
PAGAMENTO (700214)
2017OB09837 09/08/2017 0,00 0,00 4.695,22
PAGAMENTO (700214)
2017OB11982 15/09/2017 0,00 0,00 4.695,22
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11982 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00420 15/09/2017 0,00 0,00 -4.695,22
PAGAMENTO (700214)
2017OB13593 11/10/2017 0,00 0,00 4.695,22
PAGAMENTO (700214)
2017OB14949 06/11/2017 0,00 0,00 4.695,22
PAGAMENTO (700214)
2017OB16699 05/12/2017 0,00 0,00 4.695,22

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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