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NOTA DE EMPENHO 2017NE02411

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE AFONSO CUNHA
R$ 12.188,40
 

CPF/CNPJ:

12040373000175

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02411 18/04/2017 2.438,48 10.968,66 9.749,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02411 18/04/2017 2.438,48 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04686 08/06/2017 2.437,48 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06924 02/08/2017 2.437,48 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11270 03/11/2017 1.218,74 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11639 07/11/2017 3.656,22 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04320 26/04/2017 0,00 1.218,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05056 09/05/2017 0,00 1.218,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07653 09/06/2017 0,00 1.218,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09050 04/07/2017 0,00 1.218,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11375 07/08/2017 0,00 1.218,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13970 14/09/2017 0,00 1.218,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16840 03/11/2017 0,00 1.218,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17455 10/11/2017 0,00 1.218,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19361 11/12/2017 0,00 1.218,74 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03902 02/05/2017 0,00 0,00 1.218,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB04525 10/05/2017 0,00 0,00 1.218,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB06619 12/06/2017 0,00 0,00 1.218,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB08026 10/07/2017 0,00 0,00 1.218,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB09700 09/08/2017 0,00 0,00 1.218,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB11844 15/09/2017 0,00 0,00 1.218,74
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11844 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00282 15/09/2017 0,00 0,00 -1.218,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB13453 11/10/2017 0,00 0,00 1.218,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB14812 06/11/2017 0,00 0,00 1.218,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB16562 05/12/2017 0,00 0,00 1.218,74

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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