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NOTA DE EMPENHO 2017NE02578

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE IGARAPE DO MEIO
R$ 26.250,10
 

CPF/CNPJ:

12040308000140

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02578 18/04/2017 5.250,82 23.624,19 20.999,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02578 18/04/2017 5.250,82 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04810 08/06/2017 5.249,82 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07034 03/08/2017 5.249,82 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11362 03/11/2017 2.624,91 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11743 07/11/2017 7.874,73 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04427 26/04/2017 0,00 2.624,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05189 09/05/2017 0,00 2.624,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07837 12/06/2017 0,00 2.624,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09215 04/07/2017 0,00 2.624,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11461 07/08/2017 0,00 2.624,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14080 14/09/2017 0,00 2.624,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16937 03/11/2017 0,00 2.624,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17793 16/11/2017 0,00 2.624,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19503 12/12/2017 0,00 2.624,91 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03988 02/05/2017 0,00 0,00 2.624,91
PAGAMENTO (700214)
2017OB04611 10/05/2017 0,00 0,00 2.624,91
PAGAMENTO (700214)
2017OB06705 12/06/2017 0,00 0,00 2.624,91
PAGAMENTO (700214)
2017OB08113 10/07/2017 0,00 0,00 2.624,91
PAGAMENTO (700214)
2017OB09786 09/08/2017 0,00 0,00 2.624,91
PAGAMENTO (700214)
2017OB11930 15/09/2017 0,00 0,00 2.624,91
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11930 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00368 15/09/2017 0,00 0,00 -2.624,91
PAGAMENTO (700214)
2017OB13541 11/10/2017 0,00 0,00 2.624,91
PAGAMENTO (700214)
2017OB14898 06/11/2017 0,00 0,00 2.624,91
PAGAMENTO (700214)
2017OB16648 05/12/2017 0,00 0,00 2.624,91

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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