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NOTA DE EMPENHO 2017NE01244

Favorecido

FMS-PREF.M.DE BURITICUPU
R$ 505.051,00
 

CPF/CNPJ:

12036458000180

Emissão:

16/03/2017

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

48036/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01244 16/03/2017 84.176,00 420.875,00 378.787,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE JAN E FEV/2017
2017NE01244 16/03/2017 84.176,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO AFUNDO DA CONTRA PARTIDAESTADUAL PARA CUSTEIO DA"SAMU" REFERENTE AOS ME-SES DE MARCO E ABRIL/2017
2017NE05102 12/06/2017 84.175,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDASAMU REF. AO MES DE MAIO DE 2017
2017NE05781 04/07/2017 42.087,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU REF O MES DE JUNHO DE 2017
2017NE06871 02/08/2017 42.087,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2017
2017NE09189 14/09/2017 42.087,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AO MES DE AGO/2017
2017NE10429 13/10/2017 42.087,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA CUSTEIO DACONTRPARTIDA "SAMU", REFERENTE AOS MESES DE SET A DEZ/2017
2017NE12020 09/11/2017 168.350,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01717 16/03/2017 0,00 42.087,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL06497 26/05/2017 0,00 42.087,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL08005 12/06/2017 0,00 84.175,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09270 04/07/2017 0,00 42.087,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL10983 02/08/2017 0,00 42.087,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13909 14/09/2017 0,00 42.087,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL15721 13/10/2017 0,00 42.087,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17564 13/11/2017 0,00 42.087,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19409 11/12/2017 0,00 42.087,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01543 17/03/2017 0,00 0,00 42.087,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB05610 29/05/2017 0,00 0,00 42.087,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB06842 12/06/2017 0,00 0,00 84.175,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB07961 10/07/2017 0,00 0,00 42.087,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB09947 10/08/2017 0,00 0,00 42.087,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB11737 14/09/2017 0,00 0,00 42.087,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB14466 31/10/2017 0,00 0,00 42.087,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB16509 05/12/2017 0,00 0,00 42.087,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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