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NOTA DE EMPENHO 2017NE02652

Favorecido

FMS-PREF.MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHAO
R$ 11.688,90
 

CPF/CNPJ:

12029307000102

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02652 19/04/2017 2.338,58 10.519,11 9.350,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02652 19/04/2017 2.338,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04917 09/06/2017 2.337,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07100 03/08/2017 2.337,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11428 03/11/2017 1.168,79 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11839 08/11/2017 3.506,37 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04519 27/04/2017 0,00 1.168,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05254 10/05/2017 0,00 1.168,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07914 12/06/2017 0,00 1.168,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09313 04/07/2017 0,00 1.168,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11531 07/08/2017 0,00 1.168,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14154 14/09/2017 0,00 1.168,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17014 03/11/2017 0,00 1.168,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17866 16/11/2017 0,00 1.168,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19588 12/12/2017 0,00 1.168,79 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04103 02/05/2017 0,00 0,00 1.168,79
PAGAMENTO (700214)
2017OB04672 10/05/2017 0,00 0,00 1.168,79
PAGAMENTO (700214)
2017OB06766 12/06/2017 0,00 0,00 1.168,79
PAGAMENTO (700214)
2017OB08174 10/07/2017 0,00 0,00 1.168,79
PAGAMENTO (700214)
2017OB09847 09/08/2017 0,00 0,00 1.168,79
PAGAMENTO (700214)
2017OB11992 15/09/2017 0,00 0,00 1.168,79
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11992 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00430 15/09/2017 0,00 0,00 -1.168,79
PAGAMENTO (700214)
2017OB13603 11/10/2017 0,00 0,00 1.168,79
PAGAMENTO (700214)
2017OB14959 06/11/2017 0,00 0,00 1.168,79
PAGAMENTO (700214)
2017OB16709 05/12/2017 0,00 0,00 1.168,79

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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