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NOTA DE EMPENHO 2017NE02532

Favorecido

FMS-PREF.MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS
R$ 24.871,50
 

CPF/CNPJ:

12013889000120

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02532 18/04/2017 4.975,10 22.383,45 19.896,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02532 18/04/2017 4.975,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04774 08/06/2017 4.974,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06992 03/08/2017 4.974,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11334 03/11/2017 2.487,05 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11718 07/11/2017 7.461,15 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04401 26/04/2017 0,00 2.487,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05143 09/05/2017 0,00 2.487,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07797 09/06/2017 0,00 2.487,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09192 04/07/2017 0,00 2.487,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11438 07/08/2017 0,00 2.487,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14047 14/09/2017 0,00 2.487,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16913 03/11/2017 0,00 2.487,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17755 16/11/2017 0,00 2.487,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19475 12/12/2017 0,00 2.487,05 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03965 02/05/2017 0,00 0,00 2.487,05
PAGAMENTO (700214)
2017OB04588 10/05/2017 0,00 0,00 2.487,05
PAGAMENTO (700214)
2017OB06682 12/06/2017 0,00 0,00 2.487,05
PAGAMENTO (700214)
2017OB08090 10/07/2017 0,00 0,00 2.487,05
PAGAMENTO (700214)
2017OB09763 09/08/2017 0,00 0,00 2.487,05
PAGAMENTO (700214)
2017OB11907 15/09/2017 0,00 0,00 2.487,05
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11907 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00345 15/09/2017 0,00 0,00 -2.487,05
PAGAMENTO (700214)
2017OB13516 11/10/2017 0,00 0,00 2.487,05
PAGAMENTO (700214)
2017OB14875 06/11/2017 0,00 0,00 2.487,05
PAGAMENTO (700214)
2017OB16625 05/12/2017 0,00 0,00 2.487,05

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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