Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE02588

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE JOAO LISBOA
R$ 46.119,30
 

CPF/CNPJ:

11939565000155

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02588 18/04/2017 9.224,66 41.506,47 36.894,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02588 18/04/2017 9.224,66 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04835 08/06/2017 9.223,66 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07043 03/08/2017 9.223,66 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11370 03/11/2017 4.611,83 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11754 07/11/2017 13.835,49 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04436 26/04/2017 0,00 4.611,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05198 09/05/2017 0,00 4.611,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07849 12/06/2017 0,00 4.611,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09223 04/07/2017 0,00 4.611,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11469 07/08/2017 0,00 4.611,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14088 14/09/2017 0,00 4.611,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16949 03/11/2017 0,00 4.611,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17807 16/11/2017 0,00 4.611,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19514 12/12/2017 0,00 4.611,83 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03996 02/05/2017 0,00 0,00 4.611,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB04619 10/05/2017 0,00 0,00 4.611,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB06713 12/06/2017 0,00 0,00 4.611,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB08121 10/07/2017 0,00 0,00 4.611,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB09794 09/08/2017 0,00 0,00 4.611,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB11938 15/09/2017 0,00 0,00 4.611,83
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11938 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00376 15/09/2017 0,00 0,00 -4.611,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB13549 11/10/2017 0,00 0,00 4.611,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB14906 06/11/2017 0,00 0,00 4.611,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB16656 05/12/2017 0,00 0,00 4.611,83

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,