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NOTA DE EMPENHO 2017NE02491

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE BOM JESUS DAS SELVAS
R$ 61.597,00
 

CPF/CNPJ:

11886594000104

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02491 18/04/2017 12.320,20 55.436,40 49.276,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02491 18/04/2017 12.320,20 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04737 08/06/2017 12.319,20 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06962 02/08/2017 12.319,20 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11304 03/11/2017 6.159,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11680 07/11/2017 18.478,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04358 26/04/2017 0,00 6.159,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05092 09/05/2017 0,00 6.159,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07739 09/06/2017 0,00 6.159,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09137 04/07/2017 0,00 6.159,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11408 07/08/2017 0,00 6.159,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14010 14/09/2017 0,00 6.159,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16876 03/11/2017 0,00 6.159,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17500 10/11/2017 0,00 6.159,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19401 11/12/2017 0,00 6.159,60 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03935 02/05/2017 0,00 0,00 6.159,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB04558 10/05/2017 0,00 0,00 6.159,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB06652 12/06/2017 0,00 0,00 6.159,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB08060 10/07/2017 0,00 0,00 6.159,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB09733 09/08/2017 0,00 0,00 6.159,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB11877 15/09/2017 0,00 0,00 6.159,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11877 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00315 15/09/2017 0,00 0,00 -6.159,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB13485 11/10/2017 0,00 0,00 6.159,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB14845 06/11/2017 0,00 0,00 6.159,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB16595 05/12/2017 0,00 0,00 6.159,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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