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NOTA DE EMPENHO 2017NE02649

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE POCAO DE PEDRA
R$ 36.645,90
 

CPF/CNPJ:

11869862000171

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02649 19/04/2017 7.329,98 32.980,41 29.315,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02649 19/04/2017 7.329,98 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04915 09/06/2017 7.328,98 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07094 02/08/2017 7.328,98 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11426 03/11/2017 3.664,49 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11835 08/11/2017 10.993,49 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 11835 VALORINCORRETO
2017NE11836 08/11/2017 -10.993,49 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11837 08/11/2017 10.993,47 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04516 27/04/2017 0,00 3.664,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05252 10/05/2017 0,00 3.664,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07912 12/06/2017 0,00 3.664,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09308 04/07/2017 0,00 3.664,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11526 07/08/2017 0,00 3.664,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14147 14/09/2017 0,00 3.664,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17012 03/11/2017 0,00 3.664,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17864 16/11/2017 0,00 3.664,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19586 12/12/2017 0,00 3.664,49 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04068 02/05/2017 0,00 0,00 3.664,49
PAGAMENTO (700214)
2017OB04670 10/05/2017 0,00 0,00 3.664,49
PAGAMENTO (700214)
2017OB06764 12/06/2017 0,00 0,00 3.664,49
PAGAMENTO (700214)
2017OB08172 10/07/2017 0,00 0,00 3.664,49
PAGAMENTO (700214)
2017OB09845 09/08/2017 0,00 0,00 3.664,49
PAGAMENTO (700214)
2017OB11990 15/09/2017 0,00 0,00 3.664,49
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11990 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00428 15/09/2017 0,00 0,00 -3.664,49
PAGAMENTO (700214)
2017OB13601 11/10/2017 0,00 0,00 3.664,49
PAGAMENTO (700214)
2017OB14957 06/11/2017 0,00 0,00 3.664,49
PAGAMENTO (700214)
2017OB16707 05/12/2017 0,00 0,00 3.664,49

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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