CPF/CNPJ:
11869862000171
Emissão:
19/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02649 | 19/04/2017 | 7.329,98 | 32.980,41 | 29.315,92 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE02649 | 19/04/2017 | 7.329,98 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE04915 | 09/06/2017 | 7.328,98 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
|
2017NE07094 | 02/08/2017 | 7.328,98 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
|
2017NE11426 | 03/11/2017 | 3.664,49 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11835 | 08/11/2017 | 10.993,49 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 11835 VALORINCORRETO
|
2017NE11836 | 08/11/2017 | -10.993,49 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
|
2017NE11837 | 08/11/2017 | 10.993,47 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04516 | 27/04/2017 | 0,00 | 3.664,49 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05252 | 10/05/2017 | 0,00 | 3.664,49 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07912 | 12/06/2017 | 0,00 | 3.664,49 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09308 | 04/07/2017 | 0,00 | 3.664,49 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11526 | 07/08/2017 | 0,00 | 3.664,49 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14147 | 14/09/2017 | 0,00 | 3.664,49 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17012 | 03/11/2017 | 0,00 | 3.664,49 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17864 | 16/11/2017 | 0,00 | 3.664,49 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19586 | 12/12/2017 | 0,00 | 3.664,49 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04068 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.664,49 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04670 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.664,49 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06764 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.664,49 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08172 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.664,49 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09845 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.664,49 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11990 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.664,49 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11990 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
|
2017NS00428 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.664,49 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13601 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.664,49 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14957 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.664,49 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16707 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.664,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,